Добрый день. Совсем запуталась. Помогите. Подаю уточненку по НДС за 4 кв 2016, т.к. забыли восстановить НДС с аванса поставщику (истекли 3 года). Сформировалось приложение 1 доп.лист к книге продаж.
Сейчас я ставлю:
в разделе 8 "актуально",
в разделе 9 " актуально"
в приложении 1 к разд.9 "неактуально".
Так или не так?